Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.monri.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Primjena avansa pri izradi računa

Prev Next

Kreiranja MP ili VP računa sa avansom/predujmom

  1. Ukoliko se pri izradi MP ili VP računa odabere način plaćanja „Virman" i odabere B2B kupac (na koji smo kreirali avans/predujam), pojaviti će se kartica „Avansi".


  1. Dodavanje avansa/predujma. U tabu Avansi klikom na tipku Dodaj


  1. Odabir avansa/predujma. Označimo željeni avans/predujam koji želimo primjeniti kod kreiranja MP ili VP računa.

    Kada smo odabrali željeni avans/predujam kliknemo na Spremi.

Jednom MP ili VP računu moguće je dodijeliti više kreiranih avansa/predujma.


  1. Prikaz odabranog avansa/predujma.Kada smo odabrali i spremili željeni predujam u tabu Avansi nam se prikazuju informacije o odabranom avansu/predujmu.


  1. Pregled iznosa MP ili VP računa sa primjenom avansa/predujma. Na kartici “Stavke računa” se prikazuju stavke na računu.

    U donjem desnom kutu piše:

    - ukupni iznos sa PDV-om

    - ukupni iznos avansa

    - preostali iznos ukoliko ga ima


  1. Kreiranje MP ili VP računa sa primjenom avansa/predujma.

    Kada smo dodali stavke i odabrali avans/predujam potrebno je odabrati Spremi i izdaj.


  1. Slanje odabranog računa.

Kod slanja odabranog računa Oznaka procesa je fiksirana i nije ju moguće promijeniti** – P11 Parcijalno i završno fakturiranje


Avans predujam ne smije biti veći od MP ili VP računa

Ukupan iznos avansa ne može biti veći od ukupnog iznosa stavki računa, što znaći da preostalo za naplatu mora biti jednako ili veće od nule.